| 標題 | 轉知彰化縣政府重申加強內部審及內部控制並切實依「健全財務序與強化內部控制實施方案」辦理。 |
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| 訊息分類 | 會計室 |
| 公告單位 | 會計主任 |
| 日期起迄 | 2012-03-01 00:00~2013-03-01 00:00 更新時間: 2012-03-01 14:45:12 |
| 訊息內容 |
一、依據審計部臺灣省彰化縣審計室101年2月21日審彰縣一字 第1010000582號函辦理。 二、據報載本縣某機關技士000於100年調職時,被發現暗槓14 筆公款長達3年,案主聲稱因家裡急需用錢,共挪用56萬 餘元,事後如數繳回,彰化地方法院依貪汙治罪條例判刑4 年,褫奪公權2年。顯有內部控制實施情形及專戶存管作 業內部控制實施程序未臻健全之欠妥情事,爰請加強內部 審核及內部控制,依本府91年8月20日府主四字第09101537 350號函重申健全財務秩序與強化內部控制實施方案辦理( 如附影本),並依規定確實辦理移交作業。 |