標題 轉知彰化縣政府重申加強內部審及內部控制並切實依「健全財務序與強化內部控制實施方案」辦理。
訊息分類 會計室
公告單位 會計主任
日期起迄 2012-03-01 00:00~2013-03-01 00:00 更新時間: 2012-03-01 14:45:12
訊息內容 一、依據審計部臺灣省彰化縣審計室101年2月21日審彰縣一字
第1010000582號函辦理。
二、據報載本縣某機關技士000於100年調職時,被發現暗槓14
筆公款長達3年,案主聲稱因家裡急需用錢,共挪用56萬
餘元,事後如數繳回,彰化地方法院依貪汙治罪條例判刑4
年,褫奪公權2年。顯有內部控制實施情形及專戶存管作
業內部控制實施程序未臻健全之欠妥情事,爰請加強內部
審核及內部控制,依本府91年8月20日府主四字第09101537
350號函重申健全財務秩序與強化內部控制實施方案辦理(
如附影本),並依規定確實辦理移交作業。